Číslo faktúry: 251111254
Identifikácia objednávky: O2025/105
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Františkánske námestie 3/A, 08001 Prešov
IČO dodávateľa: 36515388
Predmet faktúry: MŠ,ZŠ - dezinfekčné prostriedky na plochy, podlahy, ruky, Tork Matic, batérie
Fakturovaná suma: 527.35 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.11.2025
Dátum doručenia: 13.11.2025
Datum zverejnenia: 13.11.2025