Číslo faktúry: 250110
Identifikácia objednávky: O2025/29
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: E.N.E.S. spol. s.r.o.
Adresa dodávateľa: Pionierska 307/31, Šaľa
IČO dodávateľa: 47480751
Predmet faktúry: ZŠ - edukačné pomôcky(výkresy, farebné papiere, krepový papier) - KN
Fakturovaná suma: 323.56 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.05.2025
Dátum doručenia: 21.05.2025
Datum zverejnenia: 22.05.2025