Číslo faktúry: 20240029
Identifikácia objednávky: O2024/139
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: Stanislav Kuboši
Adresa dodávateľa: Slnečná 186, 05911 Hozelec
IČO dodávateľa: 43530192
Predmet faktúry: MŠ - nákup materiálu na výspravku WC a umývarky
Fakturovaná suma: 358.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.12.2024
Dátum doručenia: 27.12.2024
Datum zverejnenia: 30.12.2024