Číslo faktúry: 2400007
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: Zmluva o dodávke tovaru 5/2013
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: KAJRO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Partizánska 3916, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 37876481
Predmet faktúry: ZŠ - stravovanie žiakov ZŠ za 06/2024
Fakturovaná suma: 417.90 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.07.2024
Dátum doručenia: 03.07.2024
Datum zverejnenia: 15.07.2024