Číslo faktúry: 20240007
Identifikácia objednávky: O2024/36
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: Stanislav Kuboši
Adresa dodávateľa: Slnečná 186, 05911 Hozelec
IČO dodávateľa: 43530192
Predmet faktúry: MŠ - búracie práce, omietka, výspravky, penetrácia, maľba + nákup materiálu
Fakturovaná suma: 737.55 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.03.2024
Dátum doručenia: 26.03.2024
Datum zverejnenia: 27.03.2024