Číslo faktúry: 079423
Identifikácia objednávky: o2023/77
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: Papyrus Poprad s.r.o.
Adresa dodávateľa: Partizánska 3916, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 31678238
Predmet faktúry: ZŠ - NP POP, kancelárske a školské potreby
Fakturovaná suma: 241.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.07.2023
Dátum doručenia: 03.07.2023
Datum zverejnenia: 19.07.2023