Číslo faktúry: 202227749
Identifikácia objednávky: O2021/89
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: UNIZDRAV Prešov, s. r. o.
Adresa dodávateľa: Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov
IČO dodávateľa: 36515388
Predmet faktúry: ZŠ - náklady na pandémiu, ochranné rúška, respirátory,
Fakturovaná suma: 343.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.11.2021
Dátum doručenia: 25.11.2021
Datum zverejnenia: 30.11.2021