Číslo faktúry: 2023889
Identifikácia objednávky: O2020/55
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: Datacomp s.r.o.
Adresa dodávateľa: Moldavská cesta II 49/2413
IČO dodávateľa: 36212466
Predmet faktúry: Tonery do MFZ Xerox-originál 2 ks čierny, 1ks žltý,1ks červený, 1ks modrý
Fakturovaná suma: 576.85 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.10.2020
Dátum doručenia: 29.10.2020
Datum zverejnenia: 29.10.2020