Číslo faktúry: 217001
Identifikácia objednávky: O2017/14
Identifikácia zmluvy: Serviná zmluva C00 201/14
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: ADEN,s.r.o.
Adresa dodávateľa: Traktorová 3251/1, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 31647991
Predmet faktúry: Servisné práce v ZŠ, MŠ- Oprava tlačiarne, aktualizácie PC,oprava pripojenia na internet..
Fakturovaná suma: 360.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.05.2017
Dátum doručenia: 12.05.2017
Datum zverejnenia: 12.05.2017