Číslo faktúry: 2201611374
Identifikácia objednávky: O2016/35
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: KADO- Dudinský Karol
Adresa dodávateľa: Tatranská 714/4, 059 34 Spišská Teplica
IČO dodávateľa: 32880219
Predmet faktúry: Čistiace prostriedky
Fakturovaná suma: 283.31 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.11.2016
Dátum doručenia: 07.11.2016
Datum zverejnenia: 09.11.2016